Hola, tenemos pedidos de venta que proceden de varios orígenes:
Ventas por la web
Ventas por market places
Ventas directas
....
Al generar facturas desde los pedidos todas toman por defecto el mismo diario contable de ventas (el primero de la lista), pero deben ir a diferentes, según el origen de la venta.
¿Cómo se puede configurar este funcionamiento?
Muchas gracias,
saludos