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Quitar saldos de proveedores

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Abraham

Buenos dias :


Mi consulta es :  Manualmente, pasé algunos anticipos a cuenta a proveedores. ¿Cómo podría eliminar pagos pendientes de facturas de proveedores sin que pasen por tesorería????


Gracias y saludos.

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José Cambra
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Buenos días, Abraham.

Por lo que he entendido de tu consulta, has hecho lo siguiente:

Registro del anticipo al proveedor:

​- Debe: 407

​- Haber: 57X

Registro de la factura de proveedor:

​- Debe: 6X y 472

​- Haber: 400

Asignar anticipo a la factura (asiento manual):

​- Debe: 400

​- Haber: 407

Para que la factura del proveedor quede pagada, hay que conciliar (relacionar) los saldos. Para ello tienes varias formas:

- Entrar en la factura de proveedor y debajo del importe de la factura te habrá aparecido un botón o un enlace de "Agregar". De esta forma puedes incorporar ese anticipo a la factura.

- Ir a apuntes contables, ir a la cuenta del proveedor, seleccionar los apuntes al debe y al haber que deseas y pulsar en "Conciliar".

Espero haberte ayudado.

Un saludo.

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Abraham
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Muchas gracias!! Slds.

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